2024年度嘉兴市市本级预算执行和其他财政收支审计查出问题的整改情况,市政府已于2025年12月25日向市九届人大常委会第33次会议报告。现将整改情况公告如下:
一、总体情况
《关于2024年度嘉兴市市本级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》共反映37个问题,截至2025年12月,25个问题已整改到位、12个问题正在有序推进整改,已整改金额2.76亿元,制定完善制度15项。
二、审计查出问题整改情况
(一)财政管理和部门预算执行审计反映问题的整改情况。
针对财源统筹管理方面问题,通过督促资金收缴入库、清理长期挂账往来款等方式,加强财源管理;针对超长期特别国债资金分解使用方面问题,通过及时分解下达预算指标、加快国债资金支出进度等方式,积极落实整改;针对专项资金拨付使用方面问题,通过督促加快资金拨付、规范资金列支渠道、出台专项经费使用管理办法等方式,加强专项资金管理;针对预算安排、审核方面问题,通过科学编制政府投资项目计划、规范设置绩效目标等方式,规范预算安排并加强审核;针对部门经费管理方面问题,通过加强集中采购和委托服务管理、修订完善内控制度等方式,规范部门经费管理。
(二)重大政策落实和民生保障审计反映问题的整改情况。
针对营商环境政策落实方面问题,通过完善涉企政策、加快补贴资金兑付和企业款项清欠清退等方式,积极落实优化营商环境政策;针对减污降碳工作推进方面问题,通过盘活闲置资产、依规建设水质检测站等方式,稳步推进减污降碳工作;针对消费品以旧换新政策执行方面问题,通过加快补贴审核拨付、加强关键环节核查和补贴申报指导等方式,严格执行消费者以旧换新政策;针对公共停车设施管理方面问题,通过优化停车管理系统、督促移交停车泊位、推进停车场备案等方式,规范公共停车设施管理;针对医疗保险政策执行方面问题,通过扩大长护险待遇享受面、清算“大病无忧”保费结余资金等方式,提升医疗保险政策质效。
(三)国有企业改革发展审计反映问题的整改情况。
针对公共市政设施管养移交方面问题,通过加强沟通协调、逐项梳理移交清单等方式,压茬推进资产管养事权移交;针对国有企业资产管理方面问题,通过盘活项目资产设备、制定并网验收方案、处置管理不到位房产等方式,提升国有企业资产的使用效率;针对市属国企统一监管方面问题,逐步推进市属国有企业纳入国资统一监管。
(四)重大公共投资项目建设审计反映问题的整改情况。
针对中介机构管理方面问题,通过收回招标代理费、收取违约赔偿金等方式,强化中介机构履职尽责;针对工程变更管理方面问题,通过修订工程变更管理办法等方式,加强对工程变更全过程的监管。
三、下一步工作安排
(一)进一步压实整改责任。夯实被审计单位的整改主体责任和行业主管部门的监督指导责任,对尚未完成整改的问题,明确整改时限、措施和具体责任人,严格对照整改认定办法,确保问题按时、高质量完成整改。
(二)进一步健全长效机制。将审计整改和深化改革、完善制度、优化管理紧密结合,深入研究问题产生背后的原因,主动补齐工作中存在的短板与不足,建立健全长效机制,不断推动“以审促改,以改促治”。