浙江省人民政府2022年正式印发《浙江省内部审计工作规定》(浙江省人民政府令第390号),旨在充分发挥内部审计作用,增强审计整体监督效能。国有企业的高质量发展是国民经济高质量发展的重要基础,全面防范化解风险、提升管理水平,是实现国有企业高质量发展的根本保障。内部审计作为国有企业内部监督体系中最为系统的核心手段和中枢力量,以其独有的权威性和严谨性,在有效提升市铁投集团风险防控能力、促进企业依法合规经营方面持续发挥着不可替代的作用:
一是强化企业制度建设及执行情况的审计监督,优化提升市铁投集团整体制度体系建设水平。内部审计作为企业自身“全面体检”、“自我把脉”的重要手段,能切实有效地查找制度漏洞,补足制度短板,发现制度缺陷并及时进行修订。通过完善制度体系建设,时刻查改各项制度规范存在的执行缺陷,为全面防控化解风险奠定重要基础。
二是强化重点领域及关键环节的审计监督,促进完成市铁投集团对重大风险的防范机制。重大工程项目建设专项审计、招投标及合同情况专项审计、子公司经营情况专项审计等均为市铁投集团近年来对重点领域、关键环节的内部审计监督,对提升企业风险防控能力、实现国有资产保值增值至关重要。
三是强化审计整改及审计成果的有效运用,巩固深化市铁投集团风险防范的整体能力。全面促进内部审计发现问题、审计建议的整改落实及审计成果的充分延伸和有效运用,是打通审计闭环管理“最后一公里”的关键环节,也是全面提升企业风险防控能力的重要手段。市铁投集团坚持把审计整改工作作为促进企业健全内控措施、完善管理流程、实现合规经营的关键举措,加大审计整改落实和跟踪检查力度,强化责任追究,推进整改落实,深化审计成果运用,切实发挥好审计“治己病、防未病”的重要作用。
内部审计以其独有的“集中统一、权威高效、全面覆盖”监督体系和工作职责,在市铁投集团内部管理中持续发挥“强内控、防风险、促合规”的关键作用,全面助力市铁投集团实现高质量发展的目标。
主办单位:嘉兴市审计局 联系电话:0573-82131106 传真:0573-82131130
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